İÇ DENETİMDE MÜKEMMELLİK
Eğitimin Amacı
Bu eğitim programı, katılımcıların iç denetim fonksiyonlarındaki yeterliliklerini artırmaya odaklanmaktadır. Kurumsal yönetişim ve organizasyonel performansı iyileştirmek için iç denetim süreçlerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını amaçlamaktadır.
Bu programın sonunda katılımcılar;
-
Bir İç Denetim Departmanı ve Personelinin rolünü ve işlevini anlar,
-
Politikaları, prosedürleri ve performansı etkin bir şekilde kontrol etmek ve izlemek için çeşitli denetim türleri gerçekleştirir,
-
İç Kontrollerin ve Güvenlik Politikalarının etkinliğini değerlendirir,
-
Denetim riskini anlayın ve bir denetim atamasını verimli bir şekilde planlayın, kontrol eder ve kaydeder,
-
Verimli Denetim Çıkış Konferansları ve Denetim Sonrası İncelemeler gerçekleştirir.
Eğitim İçeriği
İç ve Dış Denetim ve İç Denetim Departmanının Rolü ve Uluslararası Standartları:
-
İç ve Dış Denetçiler Arasındaki Ayrım ve Sorumlulukların Tanımlanması.
-
İç Denetim Personeli kadrolarının belirlenmesi.
-
İç Denetim Personel Gereksinimlerinin Belirlenmesi.
-
İç Denetim Ekibi için Güvenilirliği Sağlama Teknikleri.
-
Bir Yönetim Kurulu için Denetim Komitesi Tüzüğünün geliştirilmesi.
-
Uluslararası denetim standartlarının güncellenmesi ve genel denetim uygulaması konularına ilişkin beyanların gözden geçirilmesi.
Risk Faktörleri de Dahil Olmak Üzere Çeşitli Denetim Türleri Arasındaki Farkların İncelenmesi ve Anlaşılması:
-
Dolandırıcılık ve Adli Denetimler.
-
Uygunluk Denetimleri.
-
Operasyonel Denetimler.
-
Bilgi Sistemleri Denetimleri.
-
Mali Denetimler.
-
Risk Faktörleri ve Denetim Risk Uyarıları.
Denetim Süreci, Programları ve İç Denetim Tetkiklerinin Planlanması ve Başlatılması:
-
İç denetim incelemelerinin yürütülmesi için kolaylaştırılmış SÜREÇLER geliştirmek.
-
Çeşitli denetim türleri için etkili denetim PROGRAMLARININ belirlenmesi.
-
Riske Dayalı BT Denetim Prosedürleri.
-
İç Denetim Planınız için Önemli Hususlar.
-
Yöneticilerin İç Denetim Hakkında Sorması Gereken 20 Soru.
-
Denetim Başlama Konferansı Toplantısı.
Saha Çalışması: İç Denetim İncelemeleri, Kontroller ve Dokümantasyon:
-
İç kontrollerin ve maddi prosedürlerin değerlendirilmesi.
-
Bütçe sürecinin ve bütçe kontrollerinin detaylı bir incelemesi.
-
Denetim görüşmelerinin planlanması ve yürütülmesi.
-
İç Denetim Sürecinde İlgili Belgelerin Toplanması.
-
İç Denetim Dokümantasyonu ile İlişkili Mesleki Standartlar ve Sorumluluklar.
-
Temsili bir Örnek sağlamak için Örnekleme ve İstatistiksel Analiz.
Denetim Çıkış Konferansı, Bulgular ve Denetim Sonrası İnceleme:
-
İç Denetim Taslağı ve Nihai Raporu: - İyileştirme alanları için bulgular ve öneriler.
-
Denetim Çıkış Konferansı Toplantısının Planlanması.
-
Nihai İç Denetim Raporunun Kurum içinde dağıtılması.
-
Müşteri Anketi.
-
Denetim sonrası incelemeler yapmak/denetim takibini yapmak.
-
Kurumsal Yönetimin İyileştirilmesi.
Kimler Katılmalı
-
Muhasebe ve finans uzmanları.
-
Finans ve finans dışı profesyoneller.
-
Bir iç denetim departmanı ile diğer faaliyetleri koordine etmesi gerekebilecek finansal olmayan profesyoneller.
Eğitim Yöntemi
Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.
Süre
14 saat / (2 tam gün)
KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ
info@integralakademi.com
0 (216) 675 61 50